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邮储银行甘肃武威分行内部审计问题研究 学位论文
2019
作者:  金瓶
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民办高校风险导向内部审计问题研究--以Y学院为例 学位论文
2017, 2016
范文
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2017/06/20
党内法规与国家法规规章备案审查衔接联动机制探讨 期刊论文
2016, 2016
马立新
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内审与外审会计职业判断差异探析——以内部经济责任审计为例 期刊论文
2015
周清松; 邱能彦; 苏新龙
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2016/05/17
A公司工程项目跟踪审计策略研究 学位论文
: 兰州理工大学, 2013
作者:  贺冉
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2020/11/05
不同内审隶属模式对公司治理绩效的影响研究——基于中国上市公司审计收费的经验证据 Study on Corporate Governance Performance Which is Affected by Different Subordinate Modes of Internal Audit Functions -Based on Empirical Evidence of Audit Fee in Chinese Listed Companies 期刊论文
2010, 卷号: 24, 页码: 116-119
作者:  熊运莲[1];  石恒贵[1];  刘斌[1]
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2019/11/28
浅议内部审计定位——独立与咨询的权衡 期刊论文
市场周刊(理论研究), 2009, 期号: 2009年08期, 页码: 104-105
作者:  姜雪畔
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以过程为导向的内审报告模式初探 期刊论文
2008, 期号: 12, 页码: 344
作者:  郭慧[1];  卢占军[2]
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/12/13
中国上市公司治理中内部审计模式的现实选择 基于德国和美国经验的思考 期刊论文
商业会计, 2006, 期号: 2006年05期, 页码: 18-19
作者:  白羽
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我国企业内部审计现状研究与发展建议 学位论文
2006, 2006
刘双双
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2016/02/14


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