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浅议新形势下的内部审计和风险治理 期刊论文
商情, 2019, 卷号: 第26期, 页码: 34
作者:  向哲
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/12/13
ERP系统在国企内部控制中的运用探析 期刊论文
企业改革与管理, 2019, 卷号: 第2期
作者:  曹辉
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/12/13
艾安集团融入增值目标的内部审计体系构建研究 学位论文
: 湖南大学, 2018
作者:  徐小慈
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2019/12/25
PQ公司内部审计改进研究 学位论文
: 湖南大学, 2018
作者:  文雅
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/12/25
D证券公司内部审计缺陷分析与对策研究 学位论文
: 湖南大学, 2018
作者:  柳建丰
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/12/25
Z集团公司增值型内部审计的改进研究 学位论文
: 湖南大学, 2018
作者:  章志方
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/12/25
渤海银行内部审计问题及改进研究 学位论文
: 湖南大学, 2018
作者:  李雁菲
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/12/26
F证券公司内部审计改进研究 学位论文
: 湖南大学, 2018
作者:  李萍
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/12/26
客户集中度、内部控制质量与公司税收规避 期刊论文
审计研究, 2018, 卷号: 第1期, 页码: 120-128
作者:  曹越;  孙丽;  醋卫华
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2019/12/26
X公司工程总承包项目风险导向内部审计研究 学位论文
: 湖南大学, 2018
作者:  焦爽
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/12/26


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