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IPO舞弊的内部控制问题研究——以欣泰电气为例 期刊论文
经营管理者, 2017, 期号: 24, 页码: 63-64
作者:  何宗纬[1]
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内部控制审计与财务报表审计的整合 期刊论文
商场现代化, 2017, 期号: 10, 页码: 220-221
作者:  吕玲洁[1]
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企业内部审计中计算机辅助审计的应用 期刊论文
中国商论, 2017, 期号: 13, 页码: 92-93
作者:  梁竞匀[1]
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JD会计师事务所审计风险及防范调查 期刊论文
现代经济信息, 2016, 期号: 23, 页码: 163+165
作者:  李胜珑[1]
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国家审计促进重大决策执行保障机制探究 期刊论文
财会通讯, 2016, 期号: 22, 页码: 82-84
作者:  鲁清仿[1];  邓晓静[2]
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高管权力、制度环境与内部控制缺陷 期刊论文
系统工程, 2016, 期号: 07, 页码: 73-77
作者:  郭军[1];  赵息[2]
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企业内部审计与会计舞弊防范研究 期刊论文
现代经济信息, 2016, 期号: 12, 页码: 238+241
作者:  李赛[1]
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关于生态文明建设审计路径的探讨 期刊论文
理财(经论), 2016, 期号: 10, 页码: 37-40
作者:  席龙胜[1]
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我国企业内部审计的问题及对策--以双汇集团为例 期刊论文
商场现代化, 2016, 期号: 20, 页码: 180-181
作者:  罗沈娴[1]
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我国上市公司的内部审计现状及改善探讨 期刊论文
商场现代化, 2016, 期号: 20, 页码: 185-186
作者:  刘俊兰[1]
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