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IPO舞弊的内部控制问题研究——以欣泰电气为例
期刊论文
经营管理者, 2017, 期号: 24, 页码: 63-64
作者:
何宗纬[1]
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提交时间:2019/12/23
欣泰电气
IPO舞弊
内部控制
审计失职
内部控制审计与财务报表审计的整合
期刊论文
商场现代化, 2017, 期号: 10, 页码: 220-221
作者:
吕玲洁[1]
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提交时间:2019/12/23
财务报表审计
内部控制审计
审计意见
审计质量
企业内部审计中计算机辅助审计的应用
期刊论文
中国商论, 2017, 期号: 13, 页码: 92-93
作者:
梁竞匀[1]
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提交时间:2019/12/23
企业内部审计
计算机辅助审计
应用
JD会计师事务所审计风险及防范调查
期刊论文
现代经济信息, 2016, 期号: 23, 页码: 163+165
作者:
李胜珑[1]
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提交时间:2019/12/23
会计师事务所
审计风险
内部控制
国家审计促进重大决策执行保障机制探究
期刊论文
财会通讯, 2016, 期号: 22, 页码: 82-84
作者:
鲁清仿[1]
;
邓晓静[2]
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提交时间:2019/12/23
国家审计
国家重大决策执行
保障机制
高管权力、制度环境与内部控制缺陷
期刊论文
系统工程, 2016, 期号: 07, 页码: 73-77
作者:
郭军[1]
;
赵息[2]
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提交时间:2019/12/23
内部控制缺陷
高管权力
制度环境
企业内部审计与会计舞弊防范研究
期刊论文
现代经济信息, 2016, 期号: 12, 页码: 238+241
作者:
李赛[1]
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提交时间:2019/12/23
内部审计
会计舞弊
防范
关于生态文明建设审计路径的探讨
期刊论文
理财(经论), 2016, 期号: 10, 页码: 37-40
作者:
席龙胜[1]
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提交时间:2019/12/23
我国企业内部审计的问题及对策--以双汇集团为例
期刊论文
商场现代化, 2016, 期号: 20, 页码: 180-181
作者:
罗沈娴[1]
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提交时间:2019/12/23
内部审计
双汇集团
审计风险
我国上市公司的内部审计现状及改善探讨
期刊论文
商场现代化, 2016, 期号: 20, 页码: 185-186
作者:
刘俊兰[1]
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提交时间:2019/12/23
内部审计
信息化建设
对策建议
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