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| 金融发展、信息不透明与股价暴跌风险 期刊论文 商业会计, 2018, 卷号: 第18期, 页码: 19-22 作者: 王良成; 宋娟 收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/02/25
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| 关于基层政府审计职能的探讨 —基于区级政府审计工作实践 学位论文 2016, 2016 林珑珑 收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2017/06/20
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| 我国商业银行内部审计问题研究——以兴业银行为例 学位论文 2016, 2016 林锦云 收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2017/06/20
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| 《甘肃省会计管理甘肃省会计管理条例》解读之四——会计监督 期刊论文 财会研究, 2016, 期号: 2016年04期, 页码: 24 作者: 张巧良 收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2019/11/13 |
| 谈企业会计电算化下的内部控制问题 期刊论文 时代金融(上旬), 2016 作者: 龚艳玲 收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/12/05
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| 出纳岗位的内部控制建设研究 期刊论文 财经界(学术版), 2015, 期号: 19, 页码: 130+132 作者: 王娟瑛 收藏  |  浏览/下载:40/0  |  提交时间:2016/06/06
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| 审计管理系统的设计与实现 学位论文 2014, 2013 夏文成 收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/01/13
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| 集团公司构建增值型内部审计体系的探索——以J 集团公司为例 学位论文 2014, 2013 邱银丰 收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2016/01/13
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| 强化会计监管工作的思考 期刊论文 财政监督, 2013, 期号: 19, 页码: 28-31 作者: 徐越; 徐金波 收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/12/23
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| 会计基础工作内部控制风险规避分析 期刊论文 财会通讯, 2012, 卷号: 第29期, 页码: 144-145 作者: 黄浩 收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/03/07
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